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              審計經理/主管
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              內部審計師深圳市紫金支點技術股份有限公司深圳-南山區1.5-2萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:1000-5000人

              工作內容:1、參與制定公司內部審計規章制度、審計部門文件;編制審計年度計劃、工作方案等;2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;5、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作;6、參與各子公司、業務中心審計工作;7、上級領導交辦的其他工作任務;8、前期需要在財務部熟悉各業務部門流程和財務制度,后期作為審計部負責人培養。職位要求:1、本科及以上學歷,會計、審計及財務管理相關專業; 2、3年以上大型會計師事務所經驗;有軟件、互聯網等相關行業內部審計經驗者優先;3、熟悉審計流程、相關財稅法規及審計流程;4、具備較強的邏輯分析能力、學習能力、良好的團隊協作精神;5、有中級以上職稱;CPA、CIA證書優先;6、為人正直、細心、踏實工作,有良好的溝通及團隊協作能力,較強的抗壓能。

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              財務會計崗安徽九州通醫藥有限公司合肥-經開區4-6千/月01-12

              學歷要求:大專|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:500-1000人

              1、根據國家有關財務法規和企業財務制度規定,負責日常財務核算; 2、按月進行稅務申報,納稅申報復核,定期進行統計,編制相關報表; 3、銷售與利潤分析,醫院合伙人事業部財務核算與日常管控;4、領導安排的其他工作。崗位要求:1、財務類、會計類專業大專以上學歷; 2、有四年以上財務會計工作經歷,有全盤賬務處理工作經驗者或者有會計師事務所審計經驗者優先; 3、熟悉會計報表處理、會計法規和稅法,熟練使用財務軟件; 4、良好的溝通及學習能力,中級會計職稱優先考慮; 5、工作細致、責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

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              案件審理崗(紀委辦公室)廣發銀行股份有限公司南昌分行南昌1-1.5萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:2年|公司性質:國企|公司規模:500-1000人

              1、具備1年(含)以上銀行工作經驗且黨齡3年(含)以上的中共黨員;2、按干部管理權限審理涉及黨員違犯黨紀案件,建立問責臺賬,處理黨員對其處分或處理不服的申訴,按規定程序復查審理后作出復查、復議、復審、復核決定。3、做好對受處分(處理)黨員的跟蹤回訪教育工作,負責紀檢相關工作統計報表編制、分析和報送工作。應聘要求:1、 品行端正,具有良好的職業操守,無不良行為記錄;2、 崗位人員的年齡在35周歲(含)及以下;3、 素質優良,具有較強的事業心和責任感,具有良好的職業道德和團隊意識,富有開拓精神;4、 具有國家教育主管部門認可的金融、經濟、財會、法律、管理等相關專業,***學歷為全日制大學本科及以上學歷,特別優秀者可適當放寬;5、符合我行親屬回避相關制度規定。             

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              審計項目經理東莞市正域會計師事務所(普通合伙)東莞-南城區0.8-1萬/月01-12

              學歷要求:大專|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:50-150人

              崗位要求:1、會計、審計、財務及相關專業大專以上學歷;2、工作細致,責任感強,有良好的溝通能力與團隊精神,具有較強的綜合文字表達能力;3、為人正直,品行端正、有事業心和責任感;4、具有團隊精神,較強的溝通、協調和組織能力;5、身體健康,年齡在35歲以下,能承受工作壓力;6、具備注冊會計師執業資格(或已取得注冊會計師全科合格證書),有在會計、審計行業2年以上實際工作經驗優先; 公司概況:東莞市正域會計師事務所、東莞市正域稅務師事務所有限公司是分別經廣東省財政廳和國家稅務總局批準成立并取得專業資質的社會經濟服務機構。具有審計、驗資、所得稅匯算清繳審計、會計代理記帳資格,專門從事各項審計、驗資、代理會計記帳,提供財務管理咨詢和企業經營管理診斷服務的專業性中介機構,匯集了一支具有高度理論水平和豐富實踐經驗的注冊會計師、注冊稅務師、會計師等專業人員組成的高素質的專業隊伍,建立了財務、稅務、商務、管理等咨詢信息網絡。全方位提供境內、外投資企業的專業指導與實務操作方面的服務。高素質的人才是我們賴以生存的根本,也是我們得以發展的動力。歡迎有志于會計師職業、能吃苦耐勞并對財務工作有興趣者加盟。*************************/工作地址:廣東東莞面試地址:廣東東莞南城區鴻福路200號海德廣場2棟34層03單元

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              審計專員/主管燕加隆家居建材股份有限公司深圳-龍崗區0.8-1.2萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:2年|公司性質:民營公司|公司規模:1000-5000人

              1、審計主管要保證獨立性,忠于職守、堅持原則,保證審計結果的客觀公正,不得濫用職權,徇私舞弊、玩忽職守; 2、按審計要求進行常規審計,如:財務審計、內控審計、管理審計 ;3、按工作要求進行專項審計,如:IPO合規審計、AEO海關高級認證審計 ;4、其他臨時審計事項。經驗及能力1、具備中級審計師,國際審計師資格,有會計師事務所工作經驗;2、要求溝通能力強,有一定的審計及風險控制經驗,了解審計業務流程。3、具備與審計工作相適應的審計、會計、法律、經濟管理、工程技術等相關專業知識和業務能力;4、具有較強的組織協調、調查研究、綜合分析、專業判斷、文字表達能力。

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              審計主管云南宏班農業科技集團有限公司曲靖5-7千/月01-12

              學歷要求:大專|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:150-500人

              1、大學?埔陨蠈W歷,會計、審計專業優先,持有中級會計師資格證;2、3年以上財務或者審計經驗,具備良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;3、熟悉財稅法規,審計程序和公司財務管理流程,能獨立完成公司年度審計計劃和審計方案的編制實施;4、有較強的組織溝通協調能力,良好的職業道德和團隊協作精神。

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              高級審計員上海四達會計師事務所有限公司上海-長寧區10-15萬/年01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:2年|公司性質:民營公司|公司規模:少于50人

              崗位職責:1、能獨立完成審計底稿,出具正式報告;2、能夠充分了解客戶對于審計項目的需求和目的,制定相應的審計方案,外勤審計現場的管理、指導、分工,帶領審計團隊順利完成審計任務;3、擬定審計方案,撰寫審計報告,督促審計底稿的完整歸檔;4、負責對審計助理人員進行有效的培訓和管理,提升審計助理的技能,培養團隊精神;5、負責審計過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。任職要求:1. 有會計師事務所相關工作經驗3年以上。2. 財會類相關專業本科以上學歷,英語六級。3. 能適應短期出差,能承受一定的工作壓力。4. 有四大工作經驗者優先

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              工程審計專員湖南盛騰置業投資有限公司長沙1-1.5萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:150-500人

              起碼有五年以上工程審計的工作經驗,有房地產公司審計工作經驗,***。

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              審計項目經理中證房地產評估造價集團有限公司南京-鼓樓區0.8-1萬/月01-12

              學歷要求:大專|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:50-150人

              1、具備執業注冊會計師資格;財務、會計、審計等相關專業大學本科及以上學歷者。2、具有至少3年以上事務所審計工作經驗,有獨力帶隊主導審計項目的能力。如審計工作經驗豐富,綜合能力強。3、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神。能處理好團隊內部關系,有較好的溝通和社會交往能力,確?蛻舻臐M意度。4、熟悉現行會計準則、審計準則及相關的財務、稅務、審計和政策,精通企業審計流程及企業財務管理流程。5、熟悉并能獨立完成拆遷審計等工作。

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              審計經理四川力久會計師事務所有限責任公司成都分公司成都-金牛區10-15萬/年01-12

              學歷要求:大專|工作經驗:2年|公司性質:民營公司|公司規模:150-500人

              1、2年以上會計師事務所審計工作經驗、熟悉企業會計準則和政府會計制度、審計準則等相關知識,具備獨立完成財務報表審計和各類政府專項審計的工作經驗和團隊管理能力;2、有高度的事業心和責任感、具有良好的團隊合作精神,持續學習意識強烈,工作認真負責、嚴謹務實,能對助理人員培訓、復核及其他工作安排; 3、注冊會計師優先;4、職業期間無不良記錄薪資結構:基本工資+績效提成+職稱津貼+出差補助+節日福利+五險。(工作地點隨項目變化,不能接受出差者勿擾)

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              審計管理廣西玉柴機器集團有限公司玉林15-20萬/年01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:合資|公司規模:10000人以上

              任職要求1、性別不限,年齡40歲以下;2、取得審計(會計)師及以上專業技術資格,獲得注冊會計師、ACCA等優先考慮;3、熟悉會計、審計基礎知識及相關財經稅收法規政策,了解被審計單位的主要業務流程;4、熟悉審計工作方法和技術,熟練操作各種財務軟件和辦公軟件;5、能夠獨立完成審計工作,具有良好的溝通協調、綜合分析、文字寫作和團隊合作能力。職位描述1、負責收集被審計單位的管理制度和工作流程,并對其進行審計評價;2、負責實施常規審計工作,包括財務收支審計、經營管理審計、內部控制審計、項目審計以及經濟責任審計等;3、負責組織開展現場審計工作,編制審計報告;4、負責對審計報告所涉及的問題進行追蹤審計,落實整改情況,評審被審計單位整改效果,出具季度跟進報告;5、負責收集、檢查、評估子公司風險管理工作,跟進實施情況。

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              財務經理博爾誠(北京)科技有限公司北京-大興區1.5-3萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:合資|公司規模:150-500人

              技能要求:財務審計,中級會計師,CPA崗位職責:1.負責完成集團公司的月度、季度、年度等合并審計報表/報告,完成投資人要求的投后數據;年度審計事項的實施,編制審計方案,經部門領導審批后,組織現場審計; 2.配合相關部門完成內部審計事項,審核審計小組工作底稿,撰寫審計報告、審計意見書,報部門領導審批; 3.配合公司上市審計,根據上市要求制定財務核算原則和財務內控流程等,并與相關部門一起落地實施; 4.及時向財務總監匯報審計工作情況,匯報審計發現、審計結論、審計證據和審計建議的具體內容,反映審計過程中發現的管理問題和內控缺陷 ;并與公司研討解決方案; 5.對各事業線財務進行指導和監督,培養相關的團隊人員。 6.協助財務總監管理全盤財務核算與管理工作;完善企業財務管理體系,對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制,提升企業財務管理水平;任職要求:1.財務、會計、審計等相關專業大學本科以上學歷。2. 5年以上者國內排名前十會計師事務所+企業經驗優先,集團型企業或上市公司工作經驗優先。 3.中級以上會計師職稱,具備CPA優先;熟悉中國會計準則。4.熟悉上市審計理論和實務知識,具備扎實的全面風險管理和內部控制理論基礎。5.有較強的公文寫作能力,能夠獨立撰寫審計報告,有較強的組織協調能力。6.良好的團隊合作精神、抗壓能力和人際溝通及交往能力,具備較強的分析問題和解決問題以及處理沖突的能力。

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              注冊會計師蘇州天中至華會計師事務所(普通合伙)蘇州-高新區1.5-2萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:少于50人

              1. 本科以上學歷,會計或審計相關專業; 2 .執業注冊會計師資格; 3 .4年以上會計師事務所從業經驗(或3年以上在會計師事務所從業經驗及2年企業財務工作經驗); 4. 為人正直,品行端正,具有較強的溝通能力、組織協調能力、分析判斷能力及親和力; 5. 具有高度敬業精神、團隊意識強,誠實守信、能吃苦、能適應出差及事務所工作環境; 6. 熟練運用計算機及辦公軟件; 7. 年齡35歲以下。

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              審計監察主管廣州賽意信息科技股份有限公司廣州-天河區6-8千/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:2年|公司性質:上市公司|公司規模:1000-5000人

              崗位職責: 1、協助制定審計項目具體方案; 2、協助完成各項專項、內控、離任等審計項目的具體審計程序,包括了解業務活動的具體操作、訪談被審計單位人員、分析數據和檢查憑證資料等;3、根據實施的審計程序,編制審計工作底稿; 4、對負責的項目或審計模塊編寫審計報告初稿,并提出處理意見和建議。5、完成領導交辦的其他任務。任職要求:1、審計、會計、財管、經濟等專業全日制本科以上學歷,持有會計、審計相關職稱優先; 2、2年以上會計師事務所或企業內部審計工作經驗;3、掌握基礎的審計、會計、內部控制、風險管理、法律和信息技術等專業知識,以及與組織業務活動相關的專業知識;4、具有良好的學習能力、邏輯思維能力、觀察力和數據分析能力;5、善于與人溝通,有良好的溝通協調能力和書面表達能力。

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              內審副經理上海金光外灘置地有限公司上海1.5-2.5萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:合資|公司規模:150-500人

              Job Description and Responsibilities        1. Manage assurance engagements by defining the audit strategy in consultation with the Chief Internal Auditor, and execute it in compliance with the Group and Company's policies and protocols. When required, you'll personally execute complex audit procedures and communicate with team members on engagements, depending on the size of the engagement.      2. Manage projects and engagements profitably to perform efficiently.        3. Monitor the assurance team's progress against the plan and alter it when needed.        4. Understand the Group and Company's industry and recognize key performance drivers, business trends, and emerging technical and industry developments. Stay informed of general business/economic developments and their impact to the Group and Company.        5. Develop and maintain long-term productive inter-department relationships and networks.       6. Cultivate and manage business development opportunities. Generate new ideas and business opportunities by understanding Group and Company and its service lines and actively assess/present ways to apply its knowledge and services.        7. Audit and review of the Group and Company’s financial reporting, management reporting, tax compliance, operational and compliance obligations and help to enhance their commercial value through enhancing internal controls, tax planning, and incorporating tax strategies into an overall group business strategy. Equipped with a sound knowledge of various industries and intricacies of international and local tax laws, works closely with management to identify and deliver tax planning ideas and advice that offer value to Group and Company businesses.        8. Develop people by encouraging individuals to think for themselves and take responsibility for their contributions to the assurance team.        9. Conduct timely performance reviews and provide performance feedback/on-the-job training.       10.Able to travel and to be redeployed to any Corporate Finance function within the Group and Company.        11. Any other ad-hoc assignments as and when necessary.                Experiences and Qualification        1. Must have a Bachelor's degree in Accounting, Finance, Tax or a related field, obtained international CA or ACCA qualification.       2. At least 6 years of related work experience, preferably in international hotel hospitality, property and retail industry.        3. Able to work independently as well as in a team player. Strong hands-on ability for internal audit.        4. Knowledge of local and international business trends, emerging technical and industry developments.        5. Excellent project management skills. Extremely disciplined, organized and able to multi-task and prioritize.        6. Advanced written and verbal communication skills (English and Chinese).        7. Able to manage multiple engagements and deadline-driven.

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              審計主管四川匯金商貿有限公司成都-青羊區1.5-2.5萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:1000-5000人

              1.擔任公司各類審計項目組長,按照審計計劃和方案帶領團隊執行各類審計項目(費用類等各類專項審計、經濟責任審計、舞弊案件調查、內控合規審計等內審項目),并高質量完成屬于自己的審計任務和內容;2.擔任公司各類審計項目組長,按照審計計劃和方案帶領團隊執行各類審計項目(費用類等各類專項審計、經濟責任審計、舞弊案件調查、內控合規審計等內審項目),并高質量完成屬于自己的審計任務和內容;3.對審計小組成員的各項工作進行指導、監督復核;對審計發現提出高質量的審計建議,審核各項整改方案的有效性并跟蹤其達成,對重大審計事項實施后續跟蹤審計;4.協同完成重大投訴和舞弊案件的調查;5.能夠從公司全面風險管理角度,高質量的完成審計項目,對公司內控、治理和風險管理進行客觀獨立的評價,識別內控缺失并提供建設性的解決方案;6.協同審計經理完成各項制度建設、工作標準和內部知識技能庫的完善;7.從專業角度對公司風險管理和內控建設提供建議和咨詢服務;培養和提升內審團隊的工作技能和經驗,能用創新的思路開展內部審計工作(如:信息化)。任職要求:1.大學本科級以上學歷, 財經、審計、法律、企業管理專業或信息技術專業;2.4年以上快消品產供銷一體化企業的內審經驗并具有2年內部審計主管經驗,熟悉消費品行業營銷公司業務流程,或者大中型或四大審計事務所3年以上工作經驗;3.誠實守信、保密、廉潔自律、堅守原則; 良好的審計項目、團隊管理和抗壓能力;良好的溝通/人際關系和解決問題能力;系統性審計思維創新學能力;4.CIA或中級會計師,CPA優先。

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              內審內控經理北京仕邦達人力資源服務有限公司上海分公司北京-朝陽區3-6萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:150-500人

              工作內容: l 結合公司戰略、經營方針和各監管要求,建立健全公司全面風險管理體系,并可以平衡風險和效率來提出管理建議和解決方案。 l 按照年度計劃和公司管理要求,帶隊完成SOX404各項工作(包括審計范圍的識別和審計程序的設計和執行等),并跟進整改方案的落地實施。 l 按照部門安排,獨立或帶隊完成各專項審計(例如,收入合理性/費用管理/資產管理/信息安全等各業務線合規或經營效率審計、反舞弊審計等)或內控項目。 l 可以根據業務特點,梳理監控看板需求并對異常項跟進檢查。 l 通過內部培訓,引導各業務部門重視、參與和遵守公司各項內控內審要求,提供全員道德重視度以完善公司文化和內部環境的建設。 l 其它臨時性事務。 要求: 1、本科或以上學歷。 2、5年以上工作經驗,具有上市合規審計能力和具備豐富的經營審計經驗。 3、具備制造行業(尤其是汽車制造業)或高新技術行業內審/內控/質量監督/外審等豐富工作經驗者優先。 4、具備一定調查意識的增分(非必需)。 5、具備AICPA/CPA/CIA/CISA等審計類職業證書者增分。 6、具備良好的職業道德,強進取心和責任心,良好的團隊協作精神。 7、良好的學習能力、解決問題能力、溝通能力、抗壓能力、文字及口頭表達能力。 上述優先項和增分項條件非必需,具體結合候選人背景面談。行業和公司處于高速發展期,現已美股上市,重視對人才的綜合培養。

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              審計主管/經理上海悅心健康集團股份有限公司上海-閔行區1.5-2萬/月01-12

              學歷要求:大專|工作經驗:3-4年|公司性質:上市公司|公司規模:1000-5000人

              1.參與制定并組織實施部門年度工作計劃;2.識別公司業務和財務領域的風險點,制定審計計劃,編寫審計程序并組織實施;3.對控股子公司實施內部審計(包括財務收支、經濟效益、內部控制等);4.對控股子公司總經理的任期經濟責任實施審計;5.參與并購項目的盡調、評估投資風險;6.獨立撰寫審計報告,確認審計發現,提出改進建議,跟進審計發現點;7.協助開展風險評估和風險管理工作。崗位要求:1、學歷要求:全日制?萍耙陨,財務會計或審計專業,CPA和CIA資格優先;2、工作年限:3年以上審計工作經歷,具有大型事務所審計或大中型企業工作經驗者優先; 3、其他:熟練使用辦公軟件,熟悉企業的運營和溝通方式,具有良好溝通協調及獨立工作能力。

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              審計主管江蘇百斯特鮮食有限公司淮安0.6-1萬/月01-12

              學歷要求:大專|工作經驗:2年|公司性質:民營公司|公司規模:1000-5000人

              崗位職責:1、協助經理持續完善公司本部、分子公司內部審計規章制度、流程、業務操作規范及內部審計模板,并協助完成實施;2、協助經理完成內部審計工作(過程審計、項目審計),在經理指導下完成擬定審計工作方案,實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據的真實性、充分性,草擬審計報告;3、協助經理擬定審計整改計劃,跟蹤審計的執行、實施后續審計;4、協助經理完成年報等外部審計工作;5、負責審計資料的歸檔和保管工作;6、完成領導安排的其它工作。任職資格:1、教育背景:大學?萍耙陨,會計、審計專業優先;2、實際工作經驗:在會計師事務所從事內控審計或企業內部審計部門工作2年(含)以上,具有制造業企業審計工作經驗優先; 3、知識技能:具有內控、審計等方面的專業知識;能熟練應用WORD,EXCEL、PPT等辦公軟件及相關財務軟件的操作。

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              審計經理(周末雙休)江蘇華海汽車銷售集團有限公司南京0.8-1.2萬/月01-12

              學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:1000-5000人

              1.制訂集團內部審計規章制度及年度審計規劃方案;2.推進審計項目實施;3.審核審計報告;4.審核重大投資項目、重大經濟合同,不定期組織檢查;5.審計4S店的全面經營管理(財務、售前、售后等);6.根據公司安排組織開展經濟責任審計、離任審計工作。7.督促建立健全內部制度,并監督內控執行結果8.公示、匯報有關審計結果9.通報、責令整改審計發現的問題10.負責組織開展后續審計,檢查被審計對象采取的整改措施及效果11.整改審計報告并公示、匯報12.組織開展內部審計人員的業務知識培訓13.負責部門審計檔案的歸檔14.領導交辦的其他工作任職要求:1.審計、會計、財務等相關專業本科及本科以上學歷;2.具有審計等相關工作3年以上工作經驗;3.熟悉企業會計、審計、稅務等業務的全部流程;4.具有較強的溝通能力及協調能力,優秀的書面寫作和口頭表達能力。工作時間:8:30-17:00  雙休  提供中餐公司有食堂  五險一金  年終獎  帶薪年假   外出旅游

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